内部控制及控制风险

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发布时间:2022-04-07 16:34:14

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资源描述:

内部控制及控制风险评价 一、大纲 (一)内部控制目标与要素 (二)了解与记录内部控制 (三)内部控制测试 (四)内部控制评价 (五)管理建议书 二、本章重点、难点 注册会计师编制审计计划时, 应当研究与评价被审计单位的内部控制。 对拟信赖的内部控制进行符合性测试,据以确定对实质性测试的性质、时间和范围的影响。 (一)内部控制目标与要素 1. 内部控制定义 被审计单位为了保

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发布者:ETH2021

上传时间:2022-11-19 12:28:11

认证主体:E******(个人认证)

IP归属:中国 天津

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