内部控制与内部审计培训

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发布时间:2022-09-12 11:15:03

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资源描述:

内部控制与内部审计 张 勇 贵州财经大学 教授 博士 硕士生导师 计划财务处 处长 zhangy@mail.gzife.edu.cn 9/12/2022 内部控制与内部审计 1 内容框架 内部控制概念的演变 1 内部控制的目标、要素及局限性 2 内部控制的最新动态 3 内部审计定位与功能 4 内部审计发展趋势 5 9/12/2022 内部控制与内部审计 2 开篇案例:内部控制的重要作用 据KPMG2006年的欺诈识别手段调查显示,内部控制是企业领导者识别内部欺诈行为最重要的手段,占所有重大

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发布者:巴士用户..

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